|
Faktúra |
76036470
|
mlieč.výrobky
|
106,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
Faktúra |
75083957
|
potraviny
|
416,86 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
Faktúra |
2021151828
|
OB/20210039-toner HP
|
7,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
Faktúra |
8290007490
|
telef.služby-pevná linak
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
Faktúra |
8291855604
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
Faktúra |
521319982
|
OB/20210044-ciachovanie váh,závažia
|
81,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
Faktúra |
20210014
|
prísp.zo SF strava 11/21
|
147,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
202111015
|
ovocie a zelenina
|
240,51 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2021158383
|
OB/20210054-toner HP čierny
|
14,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 10/21
|
526,27 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2111092
|
OB/20210058-vzdialená tech.podpora
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
MK hlas, s.r.o., Sabinov |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2222011747
|
OB/20210056-razítka vianoce" (Mš)"
|
18,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
K+L NET,s.r.o.ň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2111020
|
OB/20210057-umelý vianočný stromček Mš
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
MIPEA, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
219109
|
OB/20210060-fúrik,lopata
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
211127803
|
OB/20210062-detské rúška, rúška
|
30,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
1100007185
|
brav.mäso
|
44,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
1100007338
|
brav.mäso
|
105,11 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
76038772
|
mlieč.výrobky
|
72,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
1100007376
|
hov.,brav.mäso
|
99,06 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
121225345
|
kur.mäso,fazuľa
|
78,73 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |