|
Faktúra |
7293217403
|
elektrina 8/18
|
196,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
Faktúra |
20180170
|
OB/20180032-UP CD - hudobná výchova
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
Faktúra |
8580918
|
OB/20180031-čistenie a motitor.kanalizác
|
279,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
Faktúra |
70771297
|
Komensky - Beztriedy Plus)
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
Faktúra |
2124283974
|
vodné, stočné
|
178,43 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
Faktúra |
8100009863
|
brav.mäso
|
39,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
Faktúra |
118163244
|
kur.mäso
|
168,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
Faktúra |
8219026569
|
telef.služby-mobil
|
48,94 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
20180571
|
školské potreby HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
154/2018/H
|
služby BOZP 7/18
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
|
Faktúra |
8100012212
|
brav.mäso
|
41,49 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
Objednávka |
20180040
|
pracovné odevy, obuv
|
295,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
|
Faktúra |
20181558
|
OB/20180037-vonkajšia prehliadka TNS
|
109,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
Faktúra |
3092018
|
služby BOZP 10/18
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
Faktúra |
1800080
|
OB/20180038-konfigurácia SW-ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
Faktúra |
8220047998
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
Faktúra |
2182210399
|
OB/20180004-škol.,pedag.tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
Faktúra |
8221026779
|
telef.služby-mobil
|
50,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
Faktúra |
7293119808
|
elektrina 10/18
|
573,64 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
Faktúra |
1559018
|
zber kuch.odpadu 10/18
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |