|
Faktúra |
201805069
|
ovocie a zelenina
|
112,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 201812 20180012/F-strava deti HN 4/18
|
59,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 201810 20180010/F-prís.55% strav 4/18
|
342,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
40000704
|
Opravná faktúra k FA:40000607-potraviny
|
-5,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 52/2018 8100004271/FT-brav.mäso
|
35,54 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 35/2018 8207014094/FA-telef.služby
|
49,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 36/2018 14618/FA-časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 37/2018 200365/FA-hokejky,lop.florbal
|
131,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 38/2018 1800037/FA-pamäť.modul,inšt.,
|
400,03 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 39/2018 7293323890/FA-elektr.3/18
|
713,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 40/2018 5570028689/FA-služby STP
|
155,35 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 41/2018 463018/FA-zber kuchn.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 42/2018 20180212/FA-športové potreby
|
50,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 43/2018 20180213/FA-kancel.potreby
|
15,86 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
8100004083
|
FP 49/2018 8100004083/FT-brav.mäso
|
21,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
2018/04004
|
FP 50/2018 2018/04004/FT-ovocie a zeleni
|
121,21 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 51/2018 118059574/FT-kur.mäso
|
64,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 53/2018 85089627/FT-mliečne výrobky
|
84,29 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 67/2018 042018/FT-potraviny 4/18
|
532,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Zdenko Langer, Potraviny MIX |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
|
FP 54/2018 40000440/FT-potraviny
|
171,97 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |