|
Objednávka |
20180014
|
konfigurácia HW
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
03.04.2008 |
|
Objednávka |
20180015
|
športové potreby
|
131,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
05.04.2018 |
|
Objednávka |
20180016
|
športové potreby
|
50,92 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
Objednávka |
20180017
|
prac.zošity II.
|
11,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
03.05.2018 |
|
Objednávka |
20180018
|
doprava ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
MOTOCENTRUM SNINA S.R.O. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
|
Objednávka |
20180019
|
spotrebný mater.ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
08.06.2018 |
|
Objednávka |
20180020
|
aSc Agenda malotriedka 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software CConsultans, s.r.o., |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
|
Objednávka |
20180021
|
notebooky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
|
Objednávka |
20180023
|
čistiace prostriedky Mš
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
Objednávka |
20180008
|
notebook Lenovo
|
429,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
22.02.2018 |
|
Objednávka |
20180024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
Objednávka |
20180025
|
kontrola komínov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Viliam HARVAN - Racional |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
Objednávka |
20180026
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
Objednávka |
20180027
|
demontáž,montáž, výmena svietidiel
|
2 380,81 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
ELCON GROUP partners Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
Faktúra |
8212164376
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
Faktúra |
154/2018
|
služby BOZP 6/18
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
Faktúra |
2018011
|
OB/20180027-montáž,demon.výmenasvetidlá
|
2 380,81 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
ELCON GROUP partners |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
Faktúra |
8213111345
|
telekom.služby-mobil
|
50,10 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
Faktúra |
91036526
|
OB/20180022-čistiace prostriedky Zš
|
166,28 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
Faktúra |
91036527
|
OB/20180023-čistiace prostriedky Mš
|
97,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |