|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 10/23
|
785,59 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
1232208925
|
školské tlačivá-OB/ 2023004 27.02.23
|
10,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Objednávka |
2023053
|
spotrebný materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Suptrans G.T.M., sr.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
Faktúra |
8338193729
|
telef.služby-mobil
|
29,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
202311009
|
ovocie a zelenina
|
399,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
75099047
|
potraviny
|
783,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20231102
|
tonery,disk240GB+prá,OB/2023052 06.11.23
|
100,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
123270231
|
ryby
|
89,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
45017604
|
jogurty
|
37,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
3100007178
|
hov.mäso
|
91,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
2304567
|
post.prádlo,utečiky OB/ 2023050 06.11.23
|
422,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
EVENIT,s.r.o,r.s.p. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
131106004
|
stojan na 6 bicyklovOB/ 2023051 06.11.23
|
48,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Sinaj s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
8338019359
|
telef.služby-pevná linka
|
17,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
3100007127
|
brav.mäso
|
114,69 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Objednávka |
2023051
|
stojan na 6 bicyklov
|
48,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Sinaj s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
Objednávka |
2023052
|
tonery, disk 240 GB
|
100,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
Objednávka |
2023050
|
posteľné prádlo, obliečky
|
422,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
EVENIT,s.r.o,r.s.p. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
Faktúra |
2290106226
|
Opravná faktúra kFA:2290106226-elek.1/23
|
-28,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
2290106226
|
Opravná faktúra kFA:2290106226-elek.1/23
|
-32,14 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
2290106226
|
Opravná faktúra kFA:7294555740-elek.1/23
|
-33,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |