|
Faktúra |
20230601
|
router,servis OB/ 2023025 19.06.23
|
53,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2500772176
|
vodné,stočné
|
700,56 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
3100004457
|
brav.,hov.mäso
|
31,55 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
76045764
|
mliečne výrobky
|
196,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
202306048
|
ovocie a zelenina
|
340,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
123143972
|
kur.mäso
|
83,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
45015384
|
mliečne výrobky
|
34,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Objednávka |
2023025
|
router, servis
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
|
Faktúra |
1202302364
|
učebnice,prac.zošity OB/2023021 15.05.23
|
410,96 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
AITEC, s r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Objednávka |
2023026
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Pinkny Produktion |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
|
Faktúra |
3100004338
|
brav.mäso
|
115,26 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
60042
|
zber kuch.odpadu 5/23
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
76045708
|
mlieč.výrobky
|
46,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
3100004199
|
brav.mäso
|
98,38 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
202306027
|
ovocie a zelenina
|
279,92 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 5/23
|
738,23 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
9123002703
|
aSc Agenda Kom.2024 OB/ 2023024 08.06.23
|
289,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software consultants |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
20230086
|
lieky OB/2023022 18.05.23
|
66,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
8329240801
|
telef.služby-mobil
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Objednávka |
2023024
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software CConsultans, s.r.o., |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |